5月24日下午,学校审计委员会2023年第一次全会在勤业楼第五会议室召开。校审计委员会主任、党委书记沈琳,审计委员会主任、校长许朝山出席会议,审计委员会全体委员参加会议,后勤处、信建办等部门负责人列席会议。会议由许朝山主持。
会议传达了二十届中央审计委员会第一次会议精神。
审计处处长陈功文汇报2022年内审工作中发现的主要问题和改进建议,并结合全省教育系统内部审计工作会议要求,提出了2023年工作要点。
与会人员审议学校内部审计工作汇报,重点讨论了学校内部控制及其信息化建设。
许朝山强调,内部审计监督,是学校监督的重要组成部分,也是学校提升治理水平的重要基础,需要不断优化审计流程、拓展管理审计范畴,同时站位要有高度、覆盖要有宽度、发现问题要有力度、服务要有温度。他结合会议讨论意见提出学校内控建设分工为:审计处负责学校内部控制建设的方案制定,校办负责具体实施与组织协调,财务处负责内部控制的业务层面统一协调和流程管理,信建办负责内部控制的信息化顶层设计和建设,其他部门按照业务归口做好内部控制建设。
沈琳发表讲话。他提出三点要求:一是要提高站位,要从坚持“两个维护”的高度,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,统一干部思想和认识;二是要系统谋划,要加强对上级政策文件的学习,聚焦全局性、长远性、战略性问题,开展内部审计的战略谋划与顶层设计;三是要担当作为,要根据分工合作的原则,切实担当、齐心协力,推进学校内部控制建设和风险管理,助力学校高质量发展。
(供稿:徐庆;编辑:李富芝、孙晓瑨;审核:陈功文、毛加明)