3月26日上午,学校审计委员会2025年第一次会议在勤业楼第三会议室召开。校审计委员会主任、党委书记沈琳,审计委员会主任、校长许朝山出席,审计委员会全体委员和相关职能部门负责人参加会议。会议由许朝山主持。
会议听取审计处关于2024年学校内部审计工作成效和2025年审计工作要点的汇报,学习并传达财政部、教育部联合颁布的《关于进一步加强高等学校内部控制建设的指导意见》(财会〔2024〕16 号)文件精神。参会人员对学校服务外包如何实现节流和提升服务质量作讨论和分析,并提出改进办法和措施。
许朝山对参会人员的汇报和交流发言进行点评,肯定会议统一思想、达成共识,从内部控制建设和风险管理的角度做好控险、降本和增效。他要求各部门明确职责分工,强化激励机制和制度供给,做好下一轮服务外包工作的节流和绩效。
沈琳在讲话中提出三点要求:一是提高政治站位,学习领会习近平总书记关于审计工作的重要指示精神,聚焦主责主业,以高质量审计监督护航学校高质量发展;二是加强制度建设,落实上级关于内部控制建设要求,争取提前建立制度健全、权责清晰、制衡有力、运行有效、风险可控、监督到位的内部控制体系,同时还要重视制度的执行;三是做好改革创新发展,加强顶层设计和提前谋划,深化经济责任审计,实现经济责任审计从“财务型”向“绩效型”转变,达到降本增效的目标。
(供稿:徐庆;编辑:陈翼;审核:陈功文)
